根据《中华人民共和国审计法》的规定和相关工作安排,仁寿县审计局对仁寿县教育和体育局(以下简称县教体局)2020年度部门预算执行情况进行了审计,将审计结果及整改情况公告如下:
一、基本情况
审计结果表明:2020年度县教体局能够按照县财政局要求和相关规定编制部门预算、办理部门决算,基本能够按照预算编制的内容使用资金,财务核算基本符合新政府会计制度的规定。但审计发现,县教体局在预算编制、执行财经纪律、绩效管理等方面还存在一定的问题,在今后工作中需要进一步完善。
二、审计发现的主要问题
(一)部门决算报表相关信息不准确。
(二)上年结转结余资金未编入2020年部门预算。
(三)超预算列支。
(四)政府采购政策执行不到位。
(五)预算执行进度缓慢,资金使用绩效不够高。
(六)部分项目未实施绩效自评。
(七)会计核算不规范。
(八)大额资金支付未经集体研究。
三、审计处理和整改情况
对上述问题,仁寿县审计局已依法出具审计报告,提出处理意见。对部门决算报表相关信息不准确、部分项目未实施绩效自评等问题提出了针对性的审计建议。县教体局按照审计报告进行了认真整改。截至公告日,审计发现问题已整改到位。
仁寿县审计局
2022年1月14日