根据《关于仁寿县司法局2023年度预算执行和其他财政收支情况的审计报告》(仁审报﹝2024﹞1号)审计反馈我部门预决算编制、部门预决算执行、持续优化营商环境等3个方面共计5个问题。我局高度重视审计问题整改工作,赓即制定整改方案,统筹推进问题整改,现将目前整改情况公示如下。
一是在预算编制方面,召开局党组会议,审议了2024年1-6月预算执行情况参照上年预算执行情况,根据支出情况,对涉及培训、会议较多的相关股室,制定会议、培训计划,严格按需求和进度进行预算和支出,切实提高预算的科学性和精准性。参照2024年执行情况,对2025年预算进行研判,确保2025年预算编制更加准确。
二是在预算执行方面,加强财务人员业务学习。审计指出问题后,我局立行立改,做到专款专用。严格按照会议费、接待费支出的相关制度规定,加强对会议费、接待费的报销审核,做到三单齐全。按照《四川省行政事业性国有资产管理办法》,做好国有资产使用管理工作,对现有闲置资产进行规范管理,有效盘活,做到物尽其用。
三是在优化营商环境方面,严格执行《保障中小企业款项支付条例》(国务院令728号)有关规定,根据实际情况及双方合意制定合同条款,保障中小企业合法权益,积极与县财政局对接,确保资金使用支出安排合理顺畅。
截至目前,立行立改问题4个已完成整改;分阶段整改问题1个问题正在推进中。我们将以此次整改为契机,举一反三,聚焦项目资金管理、财务管理等方面的问题,坚持从个别问题中发现共性问题,坚决补齐制度“短板”,堵塞制度漏洞,防止类似问题再次发生。
仁寿县司法局
2025年1月14日