根据《中华人民共和国审计法》有关规定,县审计局派出审计组,于2025年4月7日至2025年5月26日,对仁寿县水利局(以下简称县水利局)2024年预算执行及其他财政收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、被审计单位基本情况
县水利局2024年部门预算收入总计17543.01万元,支出总计17543.01万元。2024年部门决算收入总计38705.60万元,支出总计38705.60万元,年末无结转结余。
审计结果表明,县水利局能够按照县财政局要求编制部门预算、办理部门决算,基本能够按照预算编制的内容使用资金,财务核算基本符合政府会计制度的规定,基本规范了单位内部管理。但审计也发现,县水利局在预算管理、内部管理和专项资金管理等方面还存在一定的问题,需要进一步改进。
二、审计发现的主要问题
(一)预算管理方面。存在超预算列支费用,预算编制执行率低的问题。
(二)内部管理方面。存在重大经济事项决策未履行决策程序,重大经济事项决策不合规的问题。
(三)资产管理方面。存在固定资产账实不符的问题。
(四)对上争取专项资金及资金分配管理使用方面。存在审核把关不严导致违规发放水库移民后期扶持补助资金,专项资金项目预算执行进度慢、资金使用绩效不高,专项资金项目验收把关不严影响资金使用效益,水利项目对上争取资金前期准备不足的问题。
(五)其他需要反映的情况。存在对上争取上级专项资金分配不及时的问题。
三、审计处理情况及建议
对上述问题,县审计局已依法出具审计报告并明确整改要求,提出进一步强化预算管理、进一步强化内部管理、进一步强化专项资金管理和进一步强化项目储备管理等审计建议。
审计指出问题后,县水利局正在积极整改。县审计局将按规定跟踪检查整改情况,并督促公告审计整改结果。