根据《中华人民共和国审计法》有关规定,县审计局派出审计组,于2025年4月10日至4月30日,对仁寿县国有资产监督管理局(以下简称县国资局)2022年至2024年财政财务收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、被审计单位基本情况
县国资局2022-2024年总收入51817.87万元,其中2022年11811.54万元,2023年12471.18万元,2024年27535.15万元;总支出52949.13万元,其中2022年12949.38万元,2023年12468.71万元,2024年27531.04万元。
审计结果表明,县国资局较好地执行了行政单位会计制度和国家有关的财经制度,但审计也发现,县国资局在财政财务收支、国有资产管理、内部控制等方面还存在以下问题,需要进一步改进。
二、审计发现的主要问题
(一)财政财务收支管理方面。存在超预算支出,应退未退履约保证金,以拨代支致资金结存未发挥效益,预算编制不精准等问题。
(二)内部控制及对下属企业监督管理方面。存在年度预算执行情况和预算(草案)未履行集体决策程序,未严格执行班子会集体决策议定事项,内审工作开展不到位等问题。
(三)国有资产管理方面。存在固定资产采购未进行验收的问题。
三、审计处理情况及建议
对上述问题,县审计局已依法出具审计报告并明确整改要求,提出加强财政财务收支管理、加强内部控制管理、加强对下属企业监督管理的审计建议。
审计指出问题后,县国资局已全部完成整改。县审计局将督促公告审计整改结果。