仁寿县文宫镇人民政府2020年至2023年 财政财务收支情况审计结果公告
2025-01-10   作者: 点击数:  
 索 引 号  1778711277/A090/2025-00002  公开方式  主动公开  公开日期  2025-01-10
 发布机构  仁寿县审计局      
 公开程序  经本单位审核后公开

(二0二五年一月十日公告)

        根据《中华人民共和国审计法》有关规定,仁寿县审计局派出审计组,于2024年4月11日至6月14日对仁寿县文宫镇人民政府(以下简称文宫镇政府)2020年至2023年财政财务收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:

一、基本情况

文宫镇政府为一级预算单位,执行政府会计制度。内设党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室等9个党政综合办事机构;下设便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心等5个直属事业机构。

截至2023年12月末,文宫镇政府人员编制136人,实有人员126人。2020年至2023年总收入29128.53万元,总支出31583.43万元。

二、审计发现的主要问题

(一)财政财务收支方面

应缴未缴财政款;以拨代支耕地恢复补助资金,导致资金被挤占和结余未使用;超预算支出费用。

(二)重大经济事项决策和执行方面                

项目验收审核把关不严,造成财政资金损失;项目原竣工结算审核结果核定不实和项目审核把关不严,造成多计多付工程款;未按成交价签订项目合同导致多支付资金;未严格履行竞争性谈判相关规定,报价超出最高控制价。

(三)国有资产管理使用方面

固定资产管理系统中价值与账面价值不符;固定资产未入会计账,未登记入资产管理系统;未按程序配置固定资产;固定资产长期闲置,未有效盘活利用。

(四)内控及对下属单位监督管理方面

内审工作开展不到位;内控制度不健全;公务租车未建立租车台账;会计核算不规范;对下属单位监督管理不到位。

(五)其他需要研究关注的问题

项目档案管理不规范。

三、审计处理意见及建议

对上述问题,县审计局已依法出具审计报并明确整改要求,提出加强财政财务收支管理加强工程类建设项目实施管理加强内控和对下属单位监督管理等审计建议。

        审计指出问题后,文宫镇政府正在积极进行整改,县审计局将按规定跟踪检查整改情况,并督促公告审计整改结果。



  
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