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仁寿县文宫镇人民政府2020年至2023年 财政财务收支情况审计结果公告 | ||||||||||||||||||
2025-01-10 作者: 点击数: | ||||||||||||||||||
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(二0二五年一月十日公告) 根据《中华人民共和国审计法》有关规定,仁寿县审计局派出审计组,于2024年4月11日至6月14日对仁寿县文宫镇人民政府(以下简称文宫镇政府)2020年至2023年财政财务收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下: 一、基本情况 文宫镇政府为一级预算单位,执行政府会计制度。内设党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室等9个党政综合办事机构;下设便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心等5个直属事业机构。 截至2023年12月末,文宫镇政府人员编制136人,实有人员126人。2020年至2023年总收入29128.53万元,总支出31583.43万元。 二、审计发现的主要问题 (一)财政财务收支方面 应缴未缴财政款;以拨代支耕地恢复补助资金,导致资金被挤占和结余未使用;超预算支出费用。 (二)重大经济事项决策和执行方面 项目验收审核把关不严,造成财政资金损失;项目原竣工结算审核结果核定不实和项目审核把关不严,造成多计多付工程款;未按成交价签订项目合同导致多支付资金;未严格履行竞争性谈判相关规定,报价超出最高控制价。 (三)国有资产管理使用方面 固定资产管理系统中价值与账面价值不符;固定资产未入会计账,未登记入资产管理系统;未按程序配置固定资产;固定资产长期闲置,未有效盘活利用。 (四)内控及对下属单位监督管理方面 内审工作开展不到位;内控制度不健全;公务租车未建立租车台账;会计核算不规范;对下属单位监督管理不到位。 (五)其他需要研究关注的问题 项目档案管理不规范。 三、审计处理意见及建议 对上述问题,县审计局已依法出具审计报告并明确整改要求,提出加强财政财务收支管理、加强工程类建设项目实施管理、加强内控和对下属单位监督管理等审计建议。 审计指出问题后,文宫镇政府正在积极进行整改,县审计局将按规定跟踪检查整改情况,并督促公告审计整改结果。 |
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