仁寿县汪洋镇人民政府2020年至2023年财政财务收支情况审计情况公告
2025-01-06   作者: 点击数:  
 索 引 号  1778711277/A002/2025-00001  公开方式  主动公开  公开日期  2025-01-06
 发布机构  汪洋镇      
 公开程序  经本单位审核后公开

仁寿县汪洋镇人民政府2020年至2023年财政财务收支情况审计情况公告


根据《中华人民共和国审计法》的规定和相关工作安排,仁寿县审计局对仁寿县汪洋镇人民政府2020年至2023年财政财务收支情况进行了审计。现将审计结果及整改情况公告如下:

一、基本情况

汪洋镇人民政府为基层行政单位,内设党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室等9个党政综合办事机构,便民服务中心、项目推进服务中心等5个直属公益一类股级事业单位。辖区内28个村(社区),下设汪洋镇土地流转公司、汪洋镇养老服务中心和四公养老服务中心。汪洋镇政府人员编制148人,实有在编人员138人,实有临聘人员164人。

2020年至2023年,汪洋镇人民政府较好地执行了行政单位会计制度和国家有关的财经制度,在建立健全内控制度及执行效果上,汪洋镇政府建立《财政性资金审批制度》《关于贯彻落实中央八项规定精神实施办法》《国有资产管理制度》《村(社区)财务管理制度》等内部管理制度,并按照制度较好地履行财政财务管理、重大经济事项管理以及对下属单位和村(社区)的监督管理。

二、审计发现的主要问题

(一)财政财务收支方面。

1.应缴未缴财政款。

2.挤占拆迁工作经费。

3.事业人员兼职违规领取兼职报酬。

4.以拨代支退休干部活动经费。

5.应收未收产业扶持基金借款。

6.超出规定限额支付服务费用。

7.超核定数聘用编外人员。

(二)重大经济事项决策和执行方面。

1.未编制政府采购预算进行采购。

2.个别重大事项履行集体决策程序不到位。

3.未经县政府批准授权出售特许经营权,且收入未实现“收支两条线”管理。

4.工程项目建设管理不规范。项目竣工结算审核完成工程量不实;项目预算编制单价不合理;未按合同约定处罚施工单位违约金;违规验收工程项目,提前拨付工程款。

(三)国有资产管理使用方面。

1.国有资产账实不符。

2.违规对外出租国有资产。

3.国有资产出租收入未实行“收支两条线”管理。

4.应收未收资产出租收入。

三、审计处理和整改情况

对上述问题,审计机关已依法出具审计报告,有关问题已移送县纪委处理。针对审计发现的问题提出了审计建议。汪洋镇政府按照审计报告进行了认真整改,收回财政资金80.82万元,收回其它资金61.78万元,进一步规范小微工程项目的监管,强化国有资产出租出借等管理行为。截至公告日,审计发现问题均已整改到位。


仁寿县汪洋镇人民政府

2024年12月31日

  
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