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2024年财政经费决算
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仁寿县政协
2025年10月23日  仁寿县政协办
 索 引 号 1778711277/a144/2025-00002  公开方式 主动公开  公开日期 2025-10-23
 发布机构 a144
 公开程序 经本单位审核后公开

2024年度

仁寿县政协办公室部门决算

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

根据《中共仁寿县委员会办公室关于印发〈仁寿县政协机关职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》(仁委办〔2002〕47号)文件规定,设立仁寿县政协机关,主要职能:

1. 负责政协仁寿县委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。

2. 组织实施政协仁寿县委员会全体会议、常委会、主席会议的决定、决议。

3. 负责委员视察、参观、调查、座谈、调研等日常活动的服务及专委会其他工作的服务。

4. 研究统一战线和人民政协的理论、政策、活动的宣传报道、收集反映各界人士的意见建议,办理人民来信来访。

5. 联系人大、政府有关部门,相互配合,协调工作。

6. 负责县政协开展各种活动的后勤保障及经费管理。

7. 负责权限范围内的人事任免和机构调整。

8. 承担县政协主席、副主席交办的其他事项。

9. 承担县委交办的其他事项。

(二)2024年重点工作完成情况。

一年来,在中共仁寿县委坚强领导下,县政协及其常委会坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻中共二十大和二十届二中、三中全会精神,全面落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和省委、市委、县委决策部署,始终聚焦高质量发展首要任务、紧紧围绕更高起点的“12345”发展战略,发扬优良传统,牢记政治责任,不断巩固团结奋斗的良好局面,不断提升建言资政的能力水平,在仁寿现代化建设中交出了丰厚的履职答卷。全年形成专报简报、议政发言、社情民意信息等履职成果48篇(期),县委县政府领导签批22篇(次)。被省政协评为“有事来协商”先进单位、宣传工作先进单位,被市政协评为“同心共建现代化眉山”突出贡献单位。

二、机构设置

县政协设一个正局级综合机构:办公室,办公室设秘书股、行政股。行政编制8个。现有7人。

县政协设办公室1个,专门委员会8个,现有46人。

县政协办下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

没有纳入县政协2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计709.11万元。与2023年相比,收、支总计各减少150.6万元,下降17.51%。主要变动原因是死亡抚恤费减少,按照过紧日子的要求,压减开支。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计709.11万元,其中:一般公共预算财政拨款收入709.11万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计709.11万元,其中:基本支出488.59万元,占69%;项目支出220.52万元,占31%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计709.11万元。与2023年相比,收、支总计各减少150.6万元,下降17.51%。主要变动原因是死亡抚恤费减少,按照过紧日子的要求,压减开支。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出709.11万元,占本年支出合计的100%。与2023年相比,收、支总计各减少150.6万元,下降17.51%。主要变动原因是死亡抚恤费减少,按照过紧日子的要求,压减开支。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出859.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务(201)支出618.73万元,占87%;社会保障和就业(208)支出58.28万元,占8%;卫生健康(210)支出11.04万元,占2%;住房保障(221)支出21.05万元,占3%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为709.11,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(201)政协事务(02)行政运行(01):支出决算为398.21万元,完成预算100%一般公共服务(201)政协事务(02)一般行政事务管理(02)支出决算为87.24万元,完成预算100%,一般公共服务(201)政协事务(02)政协会议(04):支出决算38.00万元,完成预算100%,一般公共服务(201)政协事务(02)委员视察(05)支出决算34.60万元,完成预算100%一般公共服务(201)政协事务(02)参政议政(06支出决算12.58万元,完成预算100%一般公共服务(201)政协事务(02)其他政协事务支出(99支出决算为48.10万元,完成预算100%决算数等于预算数的主要原因是预算及收入支出科学合理。

2..社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)行政单位离退休(01:支出决算为2.62万元,完成预算100%,社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):支出决算为24.58万元,完成预算100%,社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06:支出决算为8.18万元,完成预算100% ,社会保障和就业(208)抚恤(08死亡抚恤(01:支出决算为22.54万元,完成预算100% ,决算数等于预算数的主要原因是预算及收入支出科学合理。

3.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):支出决算14.18万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是预算及收入支出科学合理。

4.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):支出决算为23.58万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是预算及收入支出科学合理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出488.59万元,其中:

人员经费335.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费153.33万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为7.98万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是预算及收入支出科学合理。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算7.98万元,占100%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2024年持平。主要原因是无此类开支

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年持平。主要原因是无此类开支

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出7.98万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年减少2.9万元,下降26.65%。主要原因是严格中央八项规定和厉行节约的要求严格控制和缩减公务接待费支出。其中:

国内公务接待支出7.98万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费。国内公务接待32批次,576人次(不包括陪同人员),共计支出7.98万元,具体内容包括:市政协莅仁调研、视察,外地政协来仁考察、学习等。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2024年,县政协机关运行经费支出153.33万元,比2023增加8.01万元,增长5.51%。主要原因是人员增加

(二)政府采购支出情况

2024年,县政协办政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,县政协办共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在2023年度预算编制阶段,组织对后勤物业管理专项经费项目、委办业务费项目、专项业务经费项目、常委会会议经费项目、文化艺术界团结联谊工作经费项目、政协委员活动经费项目、委员界别基层协商工作经费项目、乡贤工程经费项目、县政协十一届三次会议会议费项目、县政协委员政治理论和履职能力专题培训项目等10个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估,对10个项目编制了绩效目标;预算执行过程中,选取10个项目开展绩效监控;年终执行完毕后,对10个项目开展了绩效自评。同时,本部门对2023年部门整体开展了绩效自评,《2024年仁寿县政协办公室部门整体绩效评价报告》和《2024年专项预算项目支出绩效自评报告》《部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)》见附件(第四部分)。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(201)政协事务(02)行政运行(01):指反映行政单位的基本支出。

10.一般公共服务(201)政协事务(02)一般行政事务管理(02):指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务(201)政协事务(02)政协会议(04):指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

12.一般公共服务(201)政协事务(02)委员视察(05):指反映政协委员开展各类视察的支出。

13.一般公共服务(201)政协事务(02)其他政协事务支出(99):指反映上述项目以外的其他政协事务支出。

14.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05) 未归口管理的行政单位离退休(04):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休费。

15.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):指机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):指机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业(208)抚恤(08)死亡抚恤(01):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助费。

18.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):指行政单位医疗,反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军离休人员待遇的医疗经费。

19.医疗卫生与计划生育(210)公共卫生(04)重大公共卫生服务(09):反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

20.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):指住房公积金,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

政协仁寿县委员会办公室

部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

(一)机构组成。县政协设办公室、经济科技委、文史宣传联谊委、农业和农村委、委员管理委、提案委、法制群团和民族宗教委、教体医卫委、资源环境保护监督委。

(二)机构职能。根据《中共仁寿县委员会办公室关于印发〈仁寿县政协机关职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》(仁委办〔2002〕47号)文件规定,设立仁寿县政协机关,主要职能:

1.负责政协仁寿县委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。

2. 组织实施政协仁寿县委员会全体会议、常委会、主席会议的决定、决议。

3. 负责委员视察、参观、调查、座谈、调研等日常活动的服务及专委会其他工作的服务。

4. 研究统一战线和人民政协的理论、政策、活动的宣传报道、收集反映各界人士的意见建议,办理人民来信来访。

5. 联系人大、政府有关部门,相互配合,协调工作。

6. 负责县政协开展各种活动的后勤保障及经费管理。

7. 负责权限范围内的人事任免和机构调整。

8. 承担县政协主席、副主席交办的其他事项。

9. 承担县委交办的其他事项。

(三)人员概况。截至2024年末,县政协办公室编制8名,其中:行政编制8名。在职人员7人,其中公务员7人。专委会在职人员30人。

二、部门资金收支情况

(一)收入情况。2024年度县政协办财政拨款预算收入709.11万元。其中:

财政拨款收入709.11万元;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位缴款0万元;其他收入0万元。

(二)支出情况。2024年度县政协办财政拨款预算支出709.11万元,其中:基本支出488.59万元,项目支出220.52万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元。对附属单位补助支出0万元。

(三)结余分配和结转结余情况。县政协办2024年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

(一)部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分,依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。一是推进财源建设履职效果,在2024年强化对上争取,全力以赴抓收入。二是优化支出结构履职效果,坚定实施制造强县战略,助推医疗卫生事业高质量发展,加快推进乡村全面振兴,高水平推进现代水网建设。三是政府债务管理履职效果,2024年政府债务余额保持在限额内,通过纳入年初预算安排和调整专项债券用于隐性债务化解等措施,保障隐性债务化解全面完成。四是财政监督管理履职效果,2024年加大财会监督力度,深入开展财经纪律重点问题专项整治工作,强化对村级财务的问题整治,提升村级财务管理工作整体水平。四是财政风险防控履职效果,严禁新增政府隐性债务,规范政府投资项目的决策和立项,强化资金来源论证,不盲目上项目、铺摊子。常态化开展债务风险监测,确保债务风险总体可控。

2. 预算管理。严格按要求编制年初部门预算,年初预算编制科学准确,支出执行进度正常,预算年终无结余,严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出。

3. 财务管理。部门制定了内部财务管理制度等制度机制,财务管理制度得到落实。合理设置财务工作岗位,明确职责权限,并严格实行不相容岗位分离。资金使用符合相关财务管理制度规定。

4. 资产管理。2024年,部门人均资产变化率小于全县行政事业单位人均资产变化率,部门办公设备超最低使用年限资产利用率大于全县行政事业单位评价值,部门无闲置资产。

5. 采购管理。2024年,部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法,预留采购份额专门面向中小企业采购。

(二)部门预算项目绩效分析。填报以下数据,并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分,依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数1个,为预算绩效中行政事业单位后勤物业费,涉及预算总金额12万元,1—12月预算执行总体进度为99.77%,其中:预算结余率大于10%的项目0个。

阶段(含一次性)项目绩效分析。该类项目总数9个,涉及预算总金额374.3万元,1—12月预算执行总体进度为50%,其中:预算结余率大于10%的项目共计3个。

1. 项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。2024年,部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序,部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配,并在规定时间完成项目入库。

2.项目执行。2024年,部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符,未采取对应调整措施,导致部分项目执行率较低。

3.目标实现。2024年,部门预算项目绩效目标数量指标按设定目标完成,部门预算项目绩效目标数量指标实现程度未与预期目标偏离,部门预算项目绩效目标效益指标实施效果好。

(三)绩效结果应用情况。根据绩效评价结果,更加科学合理的编制下一年预算,节约财政资金,保障财政资金发挥最大效用。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。本部门按照县级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础工作,按时提交部门预算;向社会公开本部门的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况;本部门的财务制度健全,制度执行严格,会计核算符合相关规定,开支标准合理、合法。部门自评得分95.134分。

(二)存在问题。预算申报不够科学,预算执行还不够严谨,预算编制不够细化,对绩效管理工作还停留在表面的理解和认识,并没有真正意义上将绩效管理工作贯穿到全年工作开展的过程中去。

(三)改进建议。一是建议开展更详细的有关绩效评价工作的专业培训。二是认真学习贯彻预算法,优化预算编制工作,结合内部控制工作,加强绩效管理工作,将预算做的更完整、科学。

附件

2024年无专项预算项目支出绩效自评报告。

附表:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024年度)

单位:万元



部门名称

仁寿县财政局

年度部门整体支出预算

资金总额

财政拨款

其他资金

838.56

838.56


年度总体

目标

根据中国人民政治协商会议章程要求,2024年政协工作要点和协商计划开展工作。切实保障机构正常运转,完成日常工作任务,围绕政治协商、参政议政、民主监督、凝聚共识四大职能,锚定仁寿稿子了发展目标,做好主席会议、常委会议、政协全会工作;畅通提案、社情民意等履职渠道,组织县政协委员开展提案督办、社情民意收集和报送;建好用好委员工作室、委员界别联络组等工作;持续做好“小微协商”工作,认真组织乡贤活动,常态开展异地商会走访座谈;聚焦可持续住宅建设与发展、千亿现代化产业体系发展、宜居宜业和美乡村建设、锂电储能产业发展、城区学段融通联合体、残疾人就业等方面进行调研视察或专题议政;做好委员履职培训工作。

年度主要

任务

任务名称

主要内容

日常工作

负责县政协综合性材料的撰写工作;负责党的建设(意识形态、党风廉政建设、组织建设等);负责县政协全委会相关工作;负责党组会议、常委会议、主席会议相关工作;负责新闻外宣工作;负责社情民意的收集和报送;负责档案归档及年鉴撰写工作;负责机关行政,包括机关财务、机关后勤等工作。

政治协商

对大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策前和就决策执行过程中的重要问题进行协商,对基层治理及为民惠民,开展“小微协商”工作。

参政议政

各民主党派、无党派民主人士和其他爱国人士参与大政方针的协商和决策,参与国家方针、政策、法律、法令执行情况的检查和监督。

民主监督

通过提出建议和批评协助党和各级机关改进工作,提高工作效率。

年度绩效

指标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标

性质

绩效指标值

绩效度量单位

权重

实际完成

指标值

产出指标

数量指标

开展调研视察次数

10

5

10

开展小微协商、界别活动

8

3

8

团结在外乡贤

150

人次

5

150

形成有效提案

130

5

130

召开常委会议

4

3

4

质量指标

审议各类报告

6

3

6

收集乡贤建议

50

3

50

收集小微协商等有效建议

80

3

80

提案办结率

90

%

5

90

提升调研专报、报告或简报质量

10

5

10

效益指标

社会效益

指标

签批通过

4

10

4

讨论政府报告

2

5

2

形成乡贤相关调研报告

1

5

1

形成小微协商、界别活动报告

2

10

2

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

90

%

10

95

成本指标

经济成本指标

年度本级总资金预算控制数

838.56

万元

10

709.11











第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

附件【部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)(104001- 委办业务费).xlsx
附件【部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)(104001- 文化艺术界团结联谊工作经费).xlsx
附件【部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)(104001- 电脑经费补助资金).xlsx
附件【部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)(104001- 专项业务经费).xlsx
附件【部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)(104001- 政协委员活动经费).xlsx
附件【部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)(104001- 乡贤工程经费).xlsx
附件【部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)(104001- 县政协委员政治理论和履职能力专题培训).xlsx
附件【部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)(104001- 县政协全体会议).xlsx
附件【部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)(104001- 委员界别基层协商工作经费 ).xlsx
附件【部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)(104001- 常委会会议经费).xlsx
附件【104001-中国人民政治协商会议四川省仁寿县委员会办公室.xls
附件【部门预算绩效自评打分表(104001-仁寿县政协办公室).xlsx
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