第一部分单位概况
一、职能简介
眉山天府新区人民医院(西南医科大学附属第四医院)由四川省卫生健康委员会、西南医科大学、四川天府新区眉山天府新区管理委员会三方合作共建,受西南医科大学和四川省卫生健康委员会双重管理,是集“医、教、研”为一体,按照三级甲等综合型教学医院标准建设的医院。
本单位学科发展将以“系统疾病”为整合,构建多学科 融合体系,重点发挥神经科学、内分泌与代谢性疾病、消化 病学以及核医学等优势学科的引领作用,建设以围术期医学、 微创介入、口腔医学、医学美容、健康管理等特色医疗集群, 依托“区域专科联盟”促进区域医疗协同发展。
二、2024年重点工作完成情况
(一)有序开展储备人员招聘工作
(二)有序推进各项采购工作:信息化建设补充采购、医疗设备采购等
(三)按进度完成了医疗设备租赁、办公家具采购等项目的阶段性付款任务
(四)开展开院前期准备工作:人员储备、设备设施购买、确立领导班子等。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计为16536.28万元,支出总计为6316.41万元。与2023年度相比,收入总计增加13137.32万元,增长386.51%,支出总计增加3275.01万元,增长107.68%。主要变动原因是24年采购项目增加。

图1:收入、支出决算总计变动情况图(柱状图)
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计16536.28万元,其中:一般公共预算财政拨款收入7653.78万元,占46.28%;政府性基金预算财政拨款收入8800万元,占53.22%,其他收入82.5万元,占0.5%。

图2:收入决算结构图(饼状图)
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计6316.41万元,其中:基本支出0万元,占0%;项目支出6316.41万元,占100%。

图3:支出决算结构图(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为6316.41万元。与2023年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各增加3275.01万元,增长107.68%。主要变动原因是2024年采购项目增加。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出6304.39万元,占本年支出合计的100%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加3262.99万元,增长107.29%。主要变动原因是为保证24年顺利开业,采购项目增加。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构(饼状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构
2024年度一般公共预算财政拨款支出6304.39万元,主要用于以下方面:卫生健康支出6304.39万元,占100%。

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为6304.39万元,完成预算100%。其中:
卫生健康(类)公立医院(款)综合医院(项):支出决算为6304.39万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出12.02万元,占本年支出合计的0.19%。与2023年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加12.02万元。主要变动原因是采购项目增加。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2024年度,眉山天府新区人民医院机关运行经费支出0万元。
(二)政府采购支出情况
2024年度,眉山天府新区人民医院政府采购支出总额4301.85万元,其中:政府采购货物支出4028.1万元、政府采购服务支出273。75万元。主要用于支付医技和住院综合楼的勘察设计服务费。授予中小企业合同金额4301.85万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额4301.85万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,眉山天府新区人民医院共有车辆0辆。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,眉山天府新区人民医院在2024年度预算编制阶段,组织对眉山天府新区人民医院医疗设备采购项目等7个项目开展了预算事前绩效评估,对7个项目编制了绩效目标;预算执行过程中,对7个项目开展绩效监控;年终执行完毕后,组织对7个项目开展绩效自评,形成1个专项预算项目绩效自评报告,1个部门预算项目绩效自评表,《2024年眉山天府新区人民医院专项预算项目绩效评价报告》见附件1(第四部分),《部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)》见附表十四(第五部分)。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。。
5.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.卫生健康(类)公立医院(款)综合医院(项):指城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的 支出。
10.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。
第四部分 附件
附件
眉山天府新区人民医院
部门预算绩效自评报告
一、单位基本情况
(一)机构组成
截至2024年12月31日,眉山天府新区人民医院内设管理部门15个,分别为:院长办公室、基建后勤部、信息与网络中心、党政办、医务部、医保办、护理·院感部、规划财务部、宣传部、安保部、人力资源部、医学装备部、门诊部、病案科、纪委办公室·监察室·审计;已开设临床科室14个,分别为:医学检验科、肿瘤科、健康管理中心、重症医学科、心内科、急诊科、内分泌科、中医科、皮肤科、呼吸科、药学部、医学影像科、功能检查科、神经内科。
(二)机构职能
本单位学科发展将以“系统疾病”为整合,构建多学科融合体系,重点发挥神经科学、内分泌与代谢性疾病、消化病学以及核医学等优势学科的引领作用,建设以围术期医学、微创介入、口腔医学、医学美容、健康管理等特色医疗集群,依托“区域专科联盟”促进区域医疗协同发展。
(三)人员概况
截至2024年末,眉山天府新区人民医院在职职工为278人,其中医师68人,药师20人,技师39人,护理111人,管理人员40人。
二、部门资金收支情况
(一)收入情况。
眉山天府新区人民医院2024年全年预算数16453.8万元,其中:一般公共预算财政拨款收入7653.78万元、政府性基金预算财政拨款收入8800万元、其他收入0.016万元。2024年决算收入6316.43万元,其中:一般公共预算财政拨款收入6304.39万元、政府性基金预算财政拨款收入12.02万元、其他收入0.016万元。
(二)支出情况。
眉山天府新区人民医院2024年全年预算支出16453.8万元,其中:基本支出0.016万元,项目支出16453.78万元;2024年决算支出6316.43万元,其中,基本支出0万元、项目支出6316.41万元。
(三)结余分配和结转结余情况。
2024年眉山天府新区人民医院结转结余0.016万元,其中:基本支出结转结余0.016万元,项目支出结转结余0万元。
三、单位预算绩效分析
(一)单位预算总体绩效分析。
眉山天府新区人民医院是一所集“医、教、研”一体的三级综合教学医院,占地面积208亩,设置床位850张,将构建以我院为核心,市县级人民医院为枢纽,各社区卫生中心(卫生院)为基础,各卫生室为网底的紧密型医疗共同体。履职效能指标得分15分。
1.履职效能。
信息化建设方面,医院配置了智能化药事管理系统,建成HIS、LIS、PACS和HRP四网融合的数字化医院信息平台,信息化建设逐步趋于完善。
人才建设方面,正在努力构建完善的专业人才梯队体系。2024年末,共储备医疗、护理、医技、药学及管理类专业人才278名,其中:硕士研究生及以上高层次人才98人,人才结构优化率达 35.25%。依托西南医科大学优势资源,在持续强化自身人才培养体系的同时,通过共享该校三所直属附属医院专家团队,实现医疗技术水平的同质化提升。
医疗设备方面,医院配置了超声诊断仪、模拟定位CT等大型医疗设备,不断提高医疗服务质量,提升患者的治愈率和满意度。
2.预算管理。
预算编制质量:我单位2024年财政拨款预算收入为16453.8万元,财政拨款预算执行数为6316.41万元,单位收入统筹数为0万元,严控一般性支出0万元,预算编制工作有待进一步增强。综合评价该项指标综合得分12.6分。
3.财务管理。
我单位已建立财务制度,财务管理制度已合理设置财务工作岗位,明确职责权限,并严格实行不相容岗位分离。在业务开展中按时开展结算工作,一切收入均入账,不存在私设小金库,未坐支、抵资,资金使用、财务管理流程规范。该项指标综合得分10分。
4.资产管理。
人民医院2024年资产并未验收入库,属于无资产状态,综合评价,该项指标得分9分。
5.采购管理。
(1)支持中小企业发展
严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法,对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包,预留采购份额专门面向中小企业采购,在采购预算中单独列示。综合评价,该项指标得分3 分。
(2)采购执行率
人民医院采购项目未达到下一步付款条件,因此付款进度慢,采购执行率低。该项指标得分1.15分。
(二)单位预算项目绩效分析。
眉山天府新区人民医院各项目绩效完成情况如下:
阶段(含一次性)项目绩效分析。该类项目总数7个,涉及预算总金额16536.28万元,1—12 月预算执行总体进度为38.2%,其中:预算结余率大于10%的项目共计5 个。
本单位无常年项目。
1.项目决策。
(1)决策程序
本单位预算项目设立均按规定履行评估论证、申报程序。预算阶段项目(含一次性项目)总数7个,未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)0 个。综合评价,该项指标得分 4 分。
(2)目标设置
本部门预算项目绩效目标与计划期内工作任务量及预算资金安排呈现较高的契合度。预算安排不相匹配的阶段项目(含一次性项目)数量0个。综合评价,该项指标得分3分。
(3)项目入库
本单位预算项目均在规定时间完成项目入库。安排阶段项目(含一次性项目)总数7个。综合评价,该项指标得分 4分。
2.项目执行。
(1)执行同向
本单位预算项目实际列支内容均与绩效目标设置方向相符。实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的阶段项目(含一次性项目)数量0个。综合评价,该项指标得分4分
(2)项目调整
我单位不涉及应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的预算阶段项目(含一次性项目),因此,该项指标得分4分。
(3)执行结果
我单位预算结余率小于10%的阶段项目(含一次性项目)总数为2个,阶段性项目总数为7个。根据评分标准,该项指标得分0.57分。
3.目标实现
(1)目标完成
本单位预算阶段项目(含一次性项目)完成绩效目标数
量指标项目数6个,未完成绩效目标项目数量1个。综合评价,该项指标得分3.43分。
(2)目标偏离
我单位已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数为7个,已完成预期指标值的数量指标个数为6个,综合评价,该项指标得分4分。
(3)实现效果
本单位完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量为6个,部门预算阶段项目(含一次性项目)总数为7个。根据评分标准,该项指标得分2.57分。
本单位预算中不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。
(三)绩效结果应用情况
1.内部应用
绩效结果作为预算调整的重要依据,与医院内各科室、各部门的年度目标挂钩。本单位通过绩效指标,动态调整了部分科室的采购优先级,将资金向高频需求的科室及部门倾斜,确保资源精准投放。
2.信息公开
本单位通过上级行政部门官方平台,正常公开医院业务等信息。
3.整改反馈情况
根据本单位2024年预算绩效完成情况及预算执行情况,认真分析,及时反馈相关责任部门及科室。将相关问题及整改成效纳入下一年度预算编制参考,避免同类问题重复发生。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
按照《关于印发〈四川省预算绩效评价管理办法〉的通知》(川财绩〔2025〕5号)《关于开展 2025年绩效评价工作的通知》(眉财绩〔2025〕4 号)文件相关要求,本单位积极组织开展单位绩效评价工作,按照2024年部门整体绩效评价指标体系(满分100分)计算,眉山天府新区人民医院81.32分。2024年本单位绩效目标设置较合理,量化程度较高,绩效目标完成情况较好,绩效管理整体情况较好。
(二)存在问题。
预算编制准确性有待进一步提高;预算编制长远性谋划不足,这对部门预算执行进度考核和部门整体绩效评价有一定影响。
(三)改进建议。
深化预算管理,提升合规管理水平.一是完善医院管理章程和财务流程,明确医院性质、功能定位、管理体制和运行机制。二是医院需以“预算”为抓手,做到“先有预算、后有支出”的要求,真正迈向布局科学化,管理精细化,运行规范化,收支合理化的良性轨道。三是分析预算偏差形成的原因,优化预算调整政策。四是加强人员培训,提高预算编制、执行、管控水平。
附表:专项预算项目绩效目标完成情况自评表
眉山天府新区人民医院
2025年5月13日
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)
一、收入支出决算总表
|
财决公开01表 |
单位名称:眉山天府新区人民医院 |
2024年度 |
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
6,304.39 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
12.02 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
0.02 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
6,304.39 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
12.02 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
6,316.43 |
本年支出合计 |
58 |
6,316.41 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.02 |
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
总计 |
31 |
6,316.43 |
总计 |
62 |
6,316.43 |
二、收入决算表
|
财决公开02表 |
单位名称: |
眉山天府新区人民医院 |
2024年度 |
单位:万元 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
6,316.43 |
6,316.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
210 |
卫生健康支出 |
6,304.41 |
6,304.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
21002 |
公立医院 |
6,304.41 |
6,304.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
2100201 |
综合医院 |
6,304.41 |
6,304.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
212 |
城乡社区支出 |
12.02 |
12.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
12.02 |
12.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
12.02 |
12.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、支出决算表
|
财决公开03表 |
单位名称:眉山天府新区人民医院 |
|
2024年度 |
单位:万元 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
6,316.41 |
0.00 |
6,316.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
6,304.39 |
0.00 |
6,304.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21002 |
公立医院 |
6,304.39 |
0.00 |
6,304.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100201 |
综合医院 |
6,304.39 |
0.00 |
6,304.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
12.02 |
0.00 |
12.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
12.02 |
0.00 |
12.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
12.02 |
0.00 |
12.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、财政拨款收入支出决算总表
|
财决公开04表 |
单位名称:眉山天府新区人民医院 |
2024年度 |
单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,304.39 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
12.02 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
6,304.39 |
6,304.39 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
12.02 |
0.00 |
12.02 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
6,316.41 |
本年支出合计 |
59 |
6,316.41 |
6,304.39 |
12.02 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
6,316.41 |
总计 |
64 |
6,316.41 |
6,304.39 |
12.02 |
0.00 |