目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2024年重点工作完成情况
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)
第一部分 单位概况
一、职能简介
贯彻执行国家卫生健康工作的方针、政策与法律、法规以及省、市、新区关于卫生健康方面的决策部署;负责本镇的基本公共卫生服务及基本医疗服务;负责本镇突发公共卫生事件的报告,并依据上级部门的要求组织实施;负责本镇村级卫生组织及乡村医生的业务指导及培训;负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务及事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。
二、2024年重点工作完成情况
1.有力有序推进医疗诊治工作。
2.全面从严治党深入推进。
3.民生指标全面达标。
4.医药卫生体制改革深入推进。
5.公卫保障提质增效。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计849.17万元、支出总计752.76万元。与2023年度相比,收入总计减少218.18万元,减少20.44%;支出总计减少130.45万元,减少14.77%。主要变动原因是医疗业务收入减少,医疗业务支出减少。

图1:收入、支出决算总计变动情况图(柱状图)
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计849.17万元,其中:一般公共预算财政拨款收入231.95万元,占27.31%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入370.25万元,占43.61%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入246.97万元,占29.08%。

图2:收入决算结构图(饼状图)
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计752.76万元,其中:基本支出670.84万元,占89.12%;项目支出81.93万元,占10.88%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

图3:支出决算结构图(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计231.95万元、支出总计为231.95万元。与2023年度相比,财政拨款收入总计减少52.07万元,下降18.33%;支出总计减少52.07万元,下降18.33%。主要变动原因是财政拨款减少。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出231.95万元,占本年支出合计的30.81%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少52.07万元,下降18.33%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款减少。
图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出231.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出23.72万元,占10.23%;卫生健康支出189.13万元,占81.54%;住房保障支出19.10万元,占8.23%。

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为231.95万元,完成预算100%。其中:
1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为0.36万元,完成预算100%,
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为2.02万元,完成预算100%
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为14.22万元,完成预算100%。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为7.11万元,完成预算100%。
5.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):支出决算为121.22万元,完成预算100%。
6.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):支出决算为11.19万元,完成预算100%。
7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算为15.35万元,完成预算100%。
8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算为0.50万元,完成预算100%。
9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算为24.03万元,完成预算100%。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为5.20万元,完成预算100%。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为1.66万元,完成预算100%。
12.卫生健康支出(类)疾病预防控制事务(款)其他疾病预防控制事务支出(项):支出决算为3.80万元,完成预算100%。
13.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):支出决算为6.19万元,完成预算100%。
14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为19.10万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出150.02万元,其中:
人员经费150.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是无此项拨款。
(注:上述“预算”口径为全年预算数,包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况)
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2023年增加0万元,增长0%。主要原因是无此项开支。
开支内容无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元,增长0%。主要原因是无此项开支。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元,增长0%。主要原因是无此项开支。其中:
国内公务接待支出0万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元,具体内容包括:无。
外事接待支出0万元,主要用于无。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2024年度,眉山天府新区高家镇卫生院运行经费支出0万元,比2023年度增加0万元,增长0%(或与2023年度决算数持平)。主要原因是无此项开支。
(二)政府采购支出情况
2024年度,眉山天府新区高家镇卫生院采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,眉山天府新区高家镇卫生院共有车辆0辆,其中:主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,眉山天府新区高家镇卫生院在2024年度预算编制阶段,组织对0个项目开展了预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标;预算执行过程中,对0个项目开展绩效监控;年终执行完毕后,组织对0个项目开展绩效自评,形成0个专项预算项目绩效自评报告,0个部门预算项目绩效自评表。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2024年无专项预算项目绩效自评报告
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)