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2024年财政经费决算
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仁寿县龙正镇卫生院2024年决算公开
2025年10月27日 唐慧玲 仁寿县龙正镇卫生院
 索 引 号 1778711277/rxsb357/2025-00003  发布机构 rxsb357  公开日期 2025-10-27

 

2024年度

仁寿县龙正镇卫生院单位决算

 


目录

 

 

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2024年重点工作完成情况

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

  十四、部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)


第一部分  单位概况

 

一、职能简介

仁寿县龙正镇卫生院成立于1957年,现已发展成为一所环境优美综合实力突出,设备先进,集基本医疗服务,基本公共卫生服务,院前急救为一体的一级甲等综合卫生院。

仁寿县龙正镇卫生院位于龙正镇龙正大道27号,距眉山17公里,仁寿25公里,黑龙滩10公里,在省道106线与华清路交汇处。占地面积4989,建筑面积5160,开放床位98张。开设内科、外科、妇产科、儿科、门诊中医科、门诊西医科、口腔科、皮肤科、康复科、特检科(检验、B超、心电、放射)、公共卫生科、急诊科、后勤科、门卫室。执业范围:预防保健科、内科、外科、妇科、儿科、口腔科、皮肤科、中医科、医学检验科、麻醉科、急诊科。拥有Dr摄片系统,彩色B超,全自动生化分析仪,多功能牙科治疗机,血凝仪,新生儿恒温箱等国内外先进设备。本院能开展院前院内急救、上腹部及下腹部手术、内科常见病多发病的救治、急慢性疾病的康复治疗,年能接诊门诊人次约7.8万人次,住院人次5千余人次。

二、2024年重点工作完成情况

2024年,我院在县卫健局的正确领导和龙正镇党委政府的大力支持下,紧紧围绕医院年初制定的工作规划,以党的二十大,二十届三中全会精神为指引,全面深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和《中国共产党纪律处分条例》,以创建优质服务基层行为抓手,以提高辖区居民健康水平为目标,扎实开展基本医疗、基本公共卫生、急诊急救等工作。严格落实党的建设工作要求,全力发挥党支部的战斗堡垒作用;强化医疗质量管理,全力推进卫生健康高质量发展;全面开展基本公共卫生服务项目工作,不断提升公共卫生服务能力;推进作风、党风建设,牢固党员干部拒腐防变的思想意识。

第二部分  2024年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2670.71万元,支出总计2475.97万元。与2023年相比,收入减少219.95万元,减少7.61%;支出减少365.03万元,减少12.85%

主要变动原因:由于医保调整收费标准,使得虽然门诊人次有所上升,但门诊次均费用下降,导致门诊收入减少的情况;由于住院病人的下降及住院人均费用的下降,使得住院收入减少。

 

      1:收入、支出决算总计变动情况图(柱状图)

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2670.71万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,227.87万元,占45.98%;事业收入1,417.65万元,占53.08%;其他收入25.19万元,占0.94%

 

  2:收入决算结构图(饼状图)

 

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2475.97万元,其中:基本支出2,059.81万元,占83.19%;项目支出416.16万元,占16.81%


 3:支出决算结构图(饼状图)

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1,227.87万元。与2023年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各减少35.05万元,下降2.78%。主要变动原因是人员的减少导致的人员经费补助的下降

 4:财政拨款收、支决算总计变动情况(柱状图)

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1227.87万元,占本年支出合计的49.59%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少35.05万元,下降2.78%。主要变动原因是人员的减少导致的人员经费补助的下降

 

5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(柱状图)

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1227.87万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出173.53万元,占14.13%;卫生健康支出974.63万元,占79.38%;住房保障支出79.71万元,占6.49%

  

 6:一般公共预算财政拨款支出决算(饼状图)

 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1227.87万元完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为3.06万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为106.28万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为53.14万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为5.07万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为5.98万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):支出决算为616.38万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算为270.38万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算为27.85万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为60.02万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为79.71万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出811.71元,其中:

人员经费799.33元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费12.38元,主要包括:专用材料费12.38万元

七、财政拨款三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,财政未预算“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

无(财政无此项预算)。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,财政未预算。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2024年度,仁寿县龙正镇卫生院不属于机关运行统计范围内,无机关运行经费,支出0万元。

(二)政府采购支出情况

2024年度,仁寿县龙正镇卫生院政府采购支出总额0万元,财政无此预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231仁寿县龙正镇卫生院共有车辆3辆,其中:其他用车3辆,其他用车主要是用于120救护平台急救及其他公务出行。单价50万元以上专用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,仁寿县龙正镇卫生院2024年度预算编制阶段,组织对基本公共卫生服务项目、基层医疗机构基本药物、重大传染病防治经费等7个项目编制了绩效目标;预算执行过程中,对7个项目开展绩效监控;年终执行完毕后,组织对7个项目开展绩效自评,形成1个专项预算项目绩效自评报告,7个部门预算项目绩效自评表,《2024仁寿县龙正镇卫生院专项预算项目绩效评价报告》见附件1(第四部分),《部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)》见附表十四(第五部分)。

 

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

13、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15、本单位支出功能分类说明。

208(类)05(款)05(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

210(类)01(款)01(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

210(类)02(款)01(项):指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出;

210(类)03(款)01(项):指用于城市社区卫生机构的支出;

210(类)03(款)02(项):指用于乡镇卫生院的支出; 210(类)04(款)02(项):指卫生健康部门所属卫生监督机构的支出;

210(类)04(款)08(项)指基本公共卫生服务支出; 210(类)11(款)01(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费; 221(类)02(款)01(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。

  

第四部分 附件


附件1

一、2024年专项预算项目绩效评价报告


2024年度项目支出绩效自评报告

基本公共卫生服务补助资金(含新增)

一、项目概况

(四)项目基本情况

1.仁寿县 2024年度基本公共卫生(含新增)补助标准为 89 元/人(新增公卫补助 9 元/人),常住人口3万人,测算全年共需补助基本公共卫生服务项目资金(含新增)177.07万元。其中中央资金141.66万元,省级资金23.02万元,县级配套 12.39万元2024年实际到位资金177.07万元

2.项目主要服务内容。基本公共卫生服务内容是为龙正辖区 4.97万名常住城乡居民提供国家基本公共卫生服务。按时完成各项目标任务。

(五)项目绩效目标

项目主要内容是,免费为龙正辖区3万名常住城乡居民提供12项国家基本公共卫生服务目标任务。6月完成目标任务的 50%,9 月完成目标任务的 80%,11 月完成目标任务 100%,12 月查漏补缺。

(六)项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符,申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

一)项目资金申报及批复情况。

根据《财政厅省卫生健康委关于提前下达 2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知》《财政厅省卫生健康委关于下达 2024 年省级财政卫生健康专项资金的通知》《财政厅 省卫生健康委关于下达 2024 年中央省级财政基本公共卫生服务补助资金的通知》 《眉山市财政局 眉山市卫生健康委关于下达 2024年基本公共卫生中央补助资金的通知》等文件精神,下达 2024年度12项基本公共卫生服务补助资金(新增)177.07万元。

综合上述,县财政 2024 年度下达12项基本公共卫生服务补助资金(含新增)177.07万元。其中中央资金141.66万元,省级资金23.02万元,县级配套 12.39万元

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位

2024 年度基本公共卫生服务补助(含新增)到位资金177.07万元,2024年度基本公共卫生服务补助(含新增)177.07万元,其中中央资金141.66万元,省级资金23.02万元,县级配套资金12.39万元。

3.资金使用

根据项目实施进度,截至2024年12月31日,实际支付基本公共卫生服务(含新增基本公共卫生服务)补助资金额177.07万元,预算执行率 100%。

(三)项目财务管理情况

按照专项资金管理办法,县卫健局与县财政联合做出资金分配方案,报县委、县政府审批后, 由县财政将指标直接下达本单位,单位根据资金需求,按照资金支付程序在一体化系统申报资金支付计划,由财政审批后由国库直接支付,确保专款专用。

(四)项目实施情况

基本公共卫生服务补助资金采用文件要求开展支付,村卫生室根据考核分批次,年末结算根据全年考核,上报主管局审批后下拨村卫生室。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况

仁寿县龙正镇卫生院2024年为辖区3名常住城乡居民提供国家基本公共卫生服务(含新增基本公共卫生服务),全面完成2024年基本公共卫生目标任务。

(三)项目效益情况

2024年基本公共卫生服务(含新增)补助绩效目标表

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成值

未完成原因分析

产出指标

数量指标

65岁老年人健康管理

4403

4403


严重精神障碍患者管理

166

166


高血压患者规范管理

2033

2857


儿童健康管理

1054

1054


肺结核患者管理

5

9


2型糖尿病患者规范管理

1079

1130


时效指标

项目实施时效

1

1


效益指标

社会效益指标

城乡居民公共卫生服务差距

不断缩小

不断缩小


居民健康保健意识

90%

90%


居民健康档案管理

49720

49720


老年人健康意识

不断提高

不断提高


生态效益指标

群众相关疾病感染率

不断减小

不断减小


满意度指标

服务对象满意度指标

基本公共卫生服务对象满意度

90

88%


成本指标

经济成本指标

项目总支出

177.07

177.07


四、问题及建议

(一)存在的问题

上级资金到位与指标下达不同步,导致资金无法实现支付,资金申请频繁受限,增大工作量,使资金支付缓慢。

(二)相关建议

1.建议财政收到上级资金文件后,及时下达指标到各单位。

2.建议财政及时审核各单位基本公共卫生服务资金使用计划,有效提高资金使用进度。

 

                                    仁寿县龙正镇卫生院

2025年5月23日                                              

 

二、2024年专项预算项目绩效评价表


部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142125T000012423147-12项基本公共卫生服务项目

主管部门

仁寿县卫健系统本级

实施单位 (盖章)

仁寿县龙正镇卫生院

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

"目标1:免费为全辖区3万多名常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务;目标2:为辖区65岁及以上老年人提供了医养结合服务,为全辖区65岁及以上的失能老年人提供健康服务;目标3:按人口监测要求对辖区人口基本信息进行监测管理;目标4:为符合生育政策、计划怀孕的城乡夫妇提供免费孕前优生检查服务.

    我院在龙正镇党委政府和县卫健局的正确领导下,严格按照上级各类文件精神执行,紧紧围绕县卫生健康局提出的“常规工作抓规范,重点工作抓突出”的工作思路,切实做好各项公共卫生及重大传染病防控工作,严格按照仁寿县基本公共卫生服务工作规范和项目绩效考核办法开展完成了各项工作任务。

2.项目实施内容及过程概述

 

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

93.30

93.30

93.30

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

93.30

93.30

93.30

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

 

 

 

 

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

65岁以上老年人健康管理率

64

%

64

6

6

 

居民健康档案管理

30087

30087

5

5

 

高血压患者规范管理

2033

2857

5

5

 

2型糖尿病患者规范管理

710

1130

5

5

 

严重精神障碍患者

166

166

3

3

 

适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率

90

%

95

5

5

 

国家和省级双随机抽检、专项

100

%

100

4

4

 

肺结核患者管理率

100

%

100

2

2

 

新生儿访视率

100

%

100

5

5

 

质量指标

免费孕婴健康检查覆盖率

85

%

85

5

5

 

时效指标

项目周期

1

1

5

5

 

效益指标

社会效益指标

老年人健康意识

定性

不断提高

 

不断提高

5

5

 

计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率

80

%

85

3

3

 

城乡居民公共卫生服务差距

定性

不断缩小

 

不断缩小

4

4

 

20

%

20

1

1

 

居民健康保健意识

90

%

95

2

2

 

可持续发展指标

医院可持续发展能力

定性

不断提高

 

不断提高

5

5

 

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

95

%

98

10

10

 

成本指标

经济成本指标

投入资金总金额

93.302

万元

93.302

10

10

 

合计

100

100

 

评价结论

为确保辖区基本公共卫生服务项目工作及疾病预防控制工作的顺利实施,促进基本公共卫生服务逐步均等化,落实预防为主的卫生工作方针、有效控制疾病流行、提高居民对公共卫生服务的可及性、改善居民健康状况、促进社会和谐,院委会做出了行之有效的决策。并根据我辖区实际情况完善修订了基本公共卫生“经费比例预算、分项量化考核”的村级经费使用方案,充分调动全院职工及村医生的工作积极性和主动性,取得了一些成果,在抓好历年常规工作的同时,重点抓好健康教育及健康促进、居民健康档案管理、老年人健康管理、慢性病健康管理、严重精神障碍患者管理、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、避孕药具管理、卫生监督协管、传染病管理、中医药健康管理、计划免疫、家庭签约服务和地方病防治等十五大项工作。

存在问题

1.组织功能发挥不到位:个别村卫生室乡村医生在基本公共卫生服务项目工作中配合不够,在一定程度上影响了工作质量。  
2.宣传力度不够:居民的思想落后,“健康”这个词还不被他们理解,他们认为走得路、吃得饭、身体没有哪点痛就是健康。“居民健康检查”等这一系列的国家惠民政策还没被理解和接受,还没有意识到“高血压”“糖尿病”这些隐形杀手正一步步地吞噬他们的生命,而他们却全然不知。
3.规章制度的落实需进一步加强,虽然已建立了相关的考核办法,成立了考核小组,并进行考核,但是仍存在着执行不规范、力度不够现象。  
4.公共卫生服务有待提高。要做到质量好、让群众满意、公共卫生服务是关键。
5.今年在村(社区)卫生室的管理上不是很到位,表现在村医生电脑知识欠缺、专业知识不过硬、责任心不强,最关键的是各社区卫生室负责人对自己本职工作还不了解,没有把公共卫生服务当作首要任务来抓。
6.绩效考核评估:(1)老年人健康体检率低,(2)慢病管理率低,健康评价不规范,(3)孕产妇管理不到位,叶酸发放率低,(4)儿保不及时,外出儿童记录不规范,(5)中医药健康管理中医体质辨识不规范 。
7.各项目负责人对规范掌握不清楚,质控和指导工作不到位。

改进措施

1.建立科学、强效的绩效考核制度,细化基本公卫考核,合理使用公共卫生经费,提高工作人员积极性。加强考核与落实,严格奖惩。   
2.继续巩固做好公共卫生服务工作。要根据现在工作中未完成各项指标进行查缺补漏,寻找原因,制定有效措施,保证完成上级下达的任务。
3.加大宣传力度,开展多样的宣传活动,使辖区居民主动参与到工作中来。   
4.继续开展“社会满意度调查”活动。通过此活动把全体公共卫生人员的思想统一到“让社会满意、让群众满意”为根本目标上来,使全体公共卫生人员自觉的服务于辖区人民。进一步加大对责任目标的管理和执行力度,坚决执行责任目标管理与工资分配方案,把大家的思想和行动统一到走群众路线工作要求上来。
5.继续鼓励公共卫生人员的各种专业知识学习。 加大公共卫生服务力度,鼓励公共卫生人员到上级培训各种公共卫生知识,同时对辖区内公共卫生人员经常开展专业知识的培训活动。

项目负责人:吴建

财务负责人:唐慧玲

 

 

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142123T000008752841-村卫生室补助

主管部门

仁寿县卫健系统本级

实施单位 (盖章)

仁寿县龙正镇卫生院

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

辖区村卫生室实施基本药物制度,以提高群众就医条件。

辖区村卫生室全部实施了基本药物制度,实行药品零差价销售,减轻了病人经济负担,提高了群众就医条件

2.项目实施内容及过程概述

 

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

29.26

29.26

29.26

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

29.26

29.26

29.26

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

 

 

 

 

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

实施基本药物制度村卫生室个数

20

20

20

20

 

实施基药的覆盖率

95

%

100

30

30

 

效益指标

社会效益指标

村卫生室服务能力

定性

提高

 

提高

20

20

 

满意度指标

服务对象满意度指标

辖区居民满意度

95

%

96

10

10

 

成本指标

经济成本指标

定额补助标准

7000

/户

7000

10

10

 

合计

100

100

 

评价结论

辖区村卫生室严格执行了基本药物制度,满足了患者的就医需求。保持人均门诊药费较低的状态,同时提高村医生的业务能力,增加患者的就医体验,受到患者好评。

存在问题

由于集中采购药品的特殊性,导致偶尔由供应不及时的情况出现,虽较去年改进较多,但仍需改善。

改进措施

慎重遴选药品,不断改进采购各环节,做到全面满足用药需求。

项目负责人:乐静

财务负责人:唐慧玲

 

 

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142123T000008766259-基本公共卫生服务项目(含新增)

主管部门

仁寿县卫健系统本级

实施单位 (盖章)

仁寿县龙正镇卫生院

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

"目标1:免费为全辖区2.82万名常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务;目标2:为辖区65岁及以上老年人提供了医养结合服务,为全县65岁及以上的失能老年人提供健康服务;目标3:按人口监测要求对辖区人口基本信息进行监测管理
       
       

    我院在龙正镇党委政府和县卫健局的正确领导下,严格按照上级各类文件精神执行,紧紧围绕县卫生健康局提出的“常规工作抓规范,重点工作抓突出”的工作思路,切实做好各项公共卫生及重大传染病防控工作,严格按照仁寿县基本公共卫生服务工作规范和项目绩效考核办法开展完成了各项工作任务。

2.项目实施内容及过程概述

 

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

177.07

177.07

177.07

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

177.07

177.07

177.07

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

 

 

 

 

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

2型糖尿病患者规范管理

1079

1130

5

5

 

新生儿访视

38

64

5

5

 

高血压患者规范管理

2746

2857

5

5

 

严重精神障碍患者

162

166

5

5

 

儿童健康管理

1054

1054

5

5

 

居民健康档案管理

28208

30087

7

7

 

肺结核患者管理

5

9

7

7

 

65岁以上老年人健康管理率

4403

/次

4403

6

6

 

国家和省级双随机抽检、专项整治、日常监督任务完成率

100

%

100

5

5

 

效益指标

社会效益指标

老年人健康意识

定性

不断提高

 

不断提高

10

10

 

居民健康保健意识

90

%

92

20

20

 

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

95

%

98

10

10

 

合计

100

100

 

评价结论

    为确保辖区基本公共卫生服务项目工作及疾病预防控制工作的顺利实施,促进基本公共卫生服务逐步均等化,落实预防为主的卫生工作方针、有效控制疾病流行、提高居民对公共卫生服务的可及性、改善居民健康状况、促进社会和谐,院委会做出了行之有效的决策。并根据我辖区实际情况完善修订了基本公共卫生“经费比例预算、分项量化考核”的村级经费使用方案,充分调动全院职工及村医生的工作积极性和主动性,取得了一些成果,在抓好历年常规工作的同时,重点抓好健康教育及健康促进、居民健康档案管理、老年人健康管理、慢性病健康管理、严重精神障碍患者管理、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、避孕药具管理、卫生监督协管、传染病管理、中医药健康管理、计划免疫、家庭签约服务和地方病防治等十五大项工作。

存在问题

1.组织功能发挥不到位:个别村卫生室乡村医生在基本公共卫生服务项目工作中配合不够,在一定程度上影响了工作质量。  
2.宣传力度不够:居民的思想落后,“健康”这个词还不被他们理解,他们认为走得路、吃得饭、身体没有哪点痛就是健康。“居民健康检查”等这一系列的国家惠民政策还没被理解和接受,还没有意识到“高血压”“糖尿病”这些隐形杀手正一步步地吞噬他们的生命,而他们却全然不知。
3.规章制度的落实需进一步加强,虽然已建立了相关的考核办法,成立了考核小组,并进行考核,但是仍存在着执行不规范、力度不够现象。  
4.公共卫生服务有待提高。要做到质量好、让群众满意、公共卫生服务是关键。
5.今年在村(社区)卫生室的管理上不是很到位,表现在村医生电脑知识欠缺、专业知识不过硬、责任心不强,最关键的是各社区卫生室负责人对自己本职工作还不了解,没有把公共卫生服务当作首要任务来抓。
6.绩效考核评估:(1)老年人健康体检率低,(2)慢病管理率低,健康评价不规范,(3)孕产妇管理不到位,叶酸发放率低,(4)儿保不及时,外出儿童记录不规范,(5)中医药健康管理中医体质辨识不规范 。
7.各项目负责人对规范掌握不清楚,质控和指导工作不到位。

改进措施

1.建立科学、强效的绩效考核制度,细化基本公卫考核,合理使用公共卫生经费,提高工作人员积极性。加强考核与落实,严格奖惩。   
2.继续巩固做好公共卫生服务工作。要根据现在工作中未完成各项指标进行查缺补漏,寻找原因,制定有效措施,保证完成上级下达的任务。
3.加大宣传力度,开展多样的宣传活动,使辖区居民主动参与到工作中来。   
4.继续开展“社会满意度调查”活动。通过此活动把全体公共卫生人员的思想统一到“让社会满意、让群众满意”为根本目标上来,使全体公共卫生人员自觉的服务于辖区人民。进一步加大对责任目标的管理和执行力度,坚决执行责任目标管理与工资分配方案,把大家的思想和行动统一到走群众路线工作要求上来。
5.继续鼓励公共卫生人员的各种专业知识学习。 加大公共卫生服务力度,鼓励公共卫生人员到上级培训各种公共卫生知识,同时对辖区内公共卫生人员经常开展专业知识的培训活动。

项目负责人:吴建

财务负责人:唐慧玲

 

 

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142123T000008758690-基层医疗卫生单位实施基本药物制度

主管部门

仁寿县卫健系统本级

实施单位 (盖章)

仁寿县龙正镇卫生院

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

全面实施基本药物制度,提高居民健康水平、满足居民基本医疗用药需求。

全面实施了基本药物制度,满足了居民基本医疗用药。

2.项目实施内容及过程概述

 

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

61.13

61.13

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

61.13

61.13

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

 

 

 

 

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

基层医疗机构全面实施基本药物制度覆盖率数

100

%

100

20

20

 

质量指标

基层医疗机构药品价格

定性

降低

 

降低

20

20

 

基层医疗机构药品收入占医疗收入比例

定性

降低

 

降低

20

20

 

效益指标

社会效益指标

基层单位运行

定性

良好

 

良好

20

20

 

满意度指标

服务对象满意度指标

服务群众满意度

定性

提高

 

提高

10

10

 

合计

100

100

 

评价结论

本单位全面实施了基本药物制度,满足了辖区居民的就医需求。积极响应药品集中采购,使人均门诊药费降低,同时提高业务能力,增加患者就医体验,受到患者一致好评。

存在问题

由于集中采购药品的特殊性,导致偶尔由供应不及时的情况出现,虽较去年改进较多,但仍需改善。

改进措施

慎重遴选药品,不断改进采购各环节,做到全面满足用药需求。

项目负责人:乐静

财务负责人:唐慧玲

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142124T000011279782-预防性健康体检业务费(春节前)

主管部门

仁寿县卫健系统本级

实施单位 (盖章)

仁寿县龙正镇卫生院

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

"根据县政府签批件(送批件717号)根据国卫财务发〔2017〕61号、眉卫发〔2020〕文件要求,从业人员预防性体检从疾控机构移交到符合条件的医疗机构或专业体检机构。按60元/人标准,测算2022年全年预计完成体检934人,需支付体检经费5.604万元,2023年应预算2022年体检结算经费5.604万元。建议安排资金5.604万元,完成目标任务。"    
       
       
       

2022年预防性体检到年底做到了应检尽检,及时有效的开展了该项工作,并获得了群众的高度评价。

2.项目实施内容及过程概述

 

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

5.60

5.60

5.60

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

5.60

5.60

5.60

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

 

 

 

 

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

2022年体检人数

934

934

20

20

 

质量指标

应体检人数体检率

90

%

100

15

15

 

时效指标

体检工作按时开展率

100

%

100

15

15

 

效益指标

社会效益指标

政策知晓率

80

%

90

20

20

 

满意度指标

服务对象满意度指标

从业人员满意度

90

%

95

10

10

 

成本指标

经济成本指标

人均体检费用

60

/人

60

10

10

 

合计

100

100

 

评价结论

2022年预防性体检到年底做到了应检尽检,及时有效的开展了该项工作,并获得了群众的高度评价。

存在问题

由于基层医疗机构硬件设施相对缺乏,无法满足群众部分个体化体检项目的要求。

改进措施

积极向领导汇报群众要求,争取能更好服务辖区群众。

项目负责人:乐静

财务负责人:唐慧玲

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142123T000008772421-预防性健康体检业务费

主管部门

仁寿县卫健系统本级

实施单位 (盖章)

仁寿县龙正镇卫生院

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

根据县政府签批件(送批件717号)根据国卫财务发〔2017〕61号、眉卫发〔2020〕文件要求,从业人员预防性体检从疾控机构移交到符合条件的医疗机构或专业体检机构。按60元/人标准,测算2022年全年预计完成体检1130人,需支付体检经费5.604万元,2024年应预算2023年体检结算经费6.78万元。建议安排资金6.78万元,完成目标任务。

2023年预防性体检到年底做到了应检尽检,及时有效的开展了该项工作,并获得了群众的高度评价。

2.项目实施内容及过程概述

 

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

6.78

6.78

6.78

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

6.78

6.78

6.78

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

 

 

 

 

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

2023年体检人数

1130

1130

20

20

 

质量指标

应体检人数体检率

90

%

100

20

20

 

效益指标

社会效益指标

传染病控制率

定性

逐年提高

 

逐年提高

20

20

 

满意度指标

服务对象满意度指标

从业人员满意度

90

%

95

10

10

 

成本指标

经济成本指标

体检成本费

60

/人

60

20

20

 

合计

100

100

 

评价结论

2023年预防性体检到年底做到了应检尽检,及时有效的开展了该项工作,并获得了群众的高度评价。

存在问题

由于基层医疗机构硬件设施相对缺乏,无法满足群众部分个体化体检项目的要求。

改进措施

积极向领导汇报群众要求,争取能更好服务辖区群众。

项目负责人:乐静

财务负责人:唐慧玲

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。

 

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142123T000008749332-重大传染病防治经费

主管部门

仁寿县卫健系统本级

实施单位 (盖章)

仁寿县龙正镇卫生院

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

1、根据《传染病防治法》县级以上地方政府负责保障本行政区域内、城市社区、农村基层传染病预防、控制、药品购买等工作的日常经费:主要用于学校肺结核疫情处置、全县医疗机构结核病防治培训、资料印刷、工作督导等经费;以及确保全年无血吸虫病病人、病畜、感染性钉螺。2023年需经费50万元。2、根据《四川省传染病信息报告管理与疾控信息工作评估及全国传染病报告调查省级复核方案(2021年)》的文件精神,地方政府需保障传染病网络直报等的网络使用费、质量监测、证书续费等。2023年需经费10万元。3、根据《2021年中央补助免疫规划及精神卫生和慢性病防治项目实施方案的通知》文件精神,2023年需经费5万元。

    重大传染病防治工作在上级领导的正确领导下,以完善公共卫生体系为工作重心,以保障人民生命安全和身体健康为出发点,认真贯彻执行《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》等法律法法规,加强传染病报告与管理,在全院医务人员的共同努力下,完成了上级下达的各项目标任务。

2.项目实施内容及过程概述

 

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

23.80

35.22

27.85

79.08%

10

8

1预算执行率小于90%原因:上年项目资金结余较多,部分项目资金票据未及时送达;2.预算调增原因:上年项目资金有结余。

其中:财政资金

23.80

35.22

27.85

79.08%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

 

 

 

 

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

服务人员

5

/天

6

10

10

 

质量指标

降低社会重大传染病致病率

50

%

60

20

20

 

时效指标

服务时间

365

365

20

20

 

效益指标

社会效益指标

提高社会人员健康保障率、降低重大传染病人死亡率

90

%

93

10

10

 

可持续发展指标

持续降低重大传染病致病率

定性

 

20

20

 

满意度指标

服务对象满意度指标

服务重大传染病患者满意度

定性

 

10

10

 

合计

100

98

 

评价结论

(1)结核病防治工作,按照“中央财政支持项目”“全球基金项目”同步规划,同步实施。全年散发防治传单11000份,采用多种形式对疑似病人进行了筛查,新发现结核病人9例,管理结核病人9例。结核病患者密切接触者筛查率为100%。  
(2)血吸虫病防治工作:春季调查钉螺面积192.3万平方米,灭螺面积49万平方米;秋季调查钉螺面积150.95万平方米,灭螺面积60万平方米;合计查螺:343.25平方米,合计灭螺:109万平方米。全年开展血吸虫病查病5669人,治病2238人;完成了国家级监测点一个,晚血调查5人。开展了多次血吸虫病防治知识讲座及发放了8000余份宣传资料。                                                                                                                                                                                                                                       (3)   计划免疫工作,建章立制,务实机构。镇卫生院按照县卫健局的要求,成立了以院长为组长,分管院长为副组长的计免工作领导小组,负责对免工作的组织、领导、协调、督导。 在开展常年接种工作中,狠抓预检分诊、安全接种制度,全年安全接种一类苗2289针次,二类疫苗安全接种1081针次。                                                                                                                                                                                                                                  (4)辖区内重性精神病患者170人,管理166人,失访3人,非在管1人,常住管理率97%,规范管理166,管理率100%,最后一次随访稳定的患者166人,服药人数150人,服药率89.29%,体检人数149人,体检率88.69%。

存在问题

1.组织功能发挥不到位:个别村卫生室乡村医生在基本公共卫生服务项目工作中配合不够,在一定程度上影响了工作质量。  
2.宣传力度不够:居民的思想落后,“健康”这个词还不被他们理解,他们认为走得路、吃得饭、身体没有哪点痛就是健康。“居民健康检查”等这一系列的国家惠民政策还没被理解和接受,还没有意识到“高血压”“糖尿病”这些隐形杀手正一步步地吞噬他们的生命,而他们却全然不知。
3.规章制度的落实需进一步加强,虽然已建立了相关的考核办法,成立了考核小组,并进行考核,但是仍存在着执行不规范、力度不够现象。  
4.公共卫生服务有待提高。要做到质量好、让群众满意、公共卫生服务是关键。
5.今年在村(社区)卫生室的管理上不是很到位,表现在村医生电脑知识欠缺、专业知识不过硬、责任心不强,最关键的是各社区卫生室负责人对自己本职工作还不了解,没有把公共卫生服务当作首要任务来抓。
6.各项目负责人对规范掌握不清楚,质控和指导工作不到位。

改进措施

加强重大传染病防治知识的宣传教育利用宣传栏、发放宣传资料等方式宣传染病防治知识,门诊、病房的宣传栏定期举办重大传染病防治知识专栏,根据重大传染病特点和季节性普及重大传染病防治知识,发放宣传小册子,宣传《传染病防治法》等,提高人民群众的防病知识能力。举办重大传染病防治知识宣传栏。在今后的重大传染病防治工作中,扬长避短,进一步加大对传染病防治法律法规和方针政策的宣传力度,增强全民的防治意识,组织形式多样的防治重大传染病及相关知识的培训和健康教育活动,做好重大传染病的防控和管理工作。

项目负责人:吴建

财务负责人:唐慧玲

 

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

 

附件【201701-仁寿县龙正镇卫生院决算公开报表.xls
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