第一部分 单位概况
一、职能简介
仁寿县城北小学校是一所公办义务教育小学,学校共有机构1个,其中:事业单位1个。内设处室6个,分别为教导处、办公室、政教处、教科室、财务室、保卫科。其宗旨和业务范围是实施小学义务教育,促进基础教育发展,组织教育教学、科学研究活动,保证教育教学质量。
二、2024年重点工作完成情况
全面提高教学和育人质量,加强教师队伍建设,着力推进依法办学,打造平安校园、特色校园,加强校园文化建设。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为3,261.38万元。与2023年度相比,收入、支出总计各增加461.46万元,增长16.48%。主要变动原因是本年度其他对个人和家庭的补助增加导致。
图1:收入、支出决算总计变动情况图(柱状图)
二、收入决算情况说明
图2:收入决算结构图(饼状图)
2024年度本年收入合计3,261.38万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3,261.38万元,占 100.00 % 。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计3,261.38万元,其中:基本支出2,350.40万元,占72.07%;项目支出910.97万元,占27.93%。
图3:支出决算结构图(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为3,261.38万元。与2023年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各增加461.46万元,增长16.48%。主要变动原因是本年度其他对个人和家庭的补助增加导致。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3,261.38万元,占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加461.46万元,增长16.48%。主要变动原因是其他对个人和家庭的补助增加导致。
图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构(饼状图)
2024年度一般公共预算财政拨款支出3,261.38万元,主要用于以下方面:教育支出2,625.41万元,占 80.50 %;社会保障和就业支出262.05万元,占 8.03 %;卫生健康支出126.20万元,占 3.87 %;住房保障支出247.71万元,占 7.60 %。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为3,261.38万元,完成预算100.00%。其中:
1.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算为2,625.41万元,完成预算100.00%,决算数等于预算数。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为243.37万元,完成预算100.00%,决算数等于预算数。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为7.01万元,完成预算100.00%,决算数等于预算数。
4.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为11.67万元,完成预算100.00%,决算数等于预算数。
5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为126.20万元,完成预算100.00%,决算数等于预算数。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为247.71万元,完成预算100.00%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,350.40万元,其中:
人员经费2,319.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。
公用经费30.71万元,主要包括工会经费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算100.00%,决算数与预算数持平。
(注:上述“预算”口径为全年预算数,包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况)
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1. 因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100.00%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2023年增加0万元,增长0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元,增长0%。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出0万元,完成预算100.0%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元,增长0%。
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2023年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2023年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2024年度,仁寿县城北小学校机关运行经费支出0万元,与2023年度决算数持平。
(二)政府采购支出情况
2024年度,仁寿县城北小学校政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,仁寿县城北小学校共有车辆0辆,其中:主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,仁寿县城北小学校在2024年度预算编制阶段,组织对义务教育学校公用经费、国家标准化考场维护经费、教育质量考核奖等5个项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标;预算执行过程中,对5个项目开展绩效监控;年终执行完毕后,组织对5个项目开展绩效自评,形成0个专项预算项目绩效自评报告,5个部门预算项目绩效自评表,《部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)》见附表十四(第五部分)。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育(类)普通教育(款)高中教育(项):指反映单位举办的普通高中教育支出。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项):指用于离退休人员的离退休经费。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指用于单位职工的基本养老保险经费。
12.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指用于单位职工的职业年金经费。
13.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指用于去世职工的死亡抚恤经费。
14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指用于单位职工的医疗保险经费。
15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指用于单位职工的住房公积金经费。
16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
| 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
| 项目名称 |
51142122T000004937775-国家标准化考场维护经费(301012)) |
| 主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县城北小学校 |
| 项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
| 维护学校正常运行,提高学校教育教学质量。 |
完成了上级下达的目标任务,保障了国家考试和学校正常开展教育教学工作。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |
本年度标准化考场维护费严格按照上级领导指示专款专用,100%实现支付,保障了国家考试的正常进行。 |
| 预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
| 总额 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
| 其中:财政资金 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
/ |
/ |
| 财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
| 单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
| 其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
| 绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
| 产出指标 |
时效指标 |
资金使用年限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
| 质量指标 |
提高教育教学质量发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
| 数量指标 |
受益学生人数 |
≥ |
4913 |
人 |
4913 |
20 |
20 |
|
| 效益指标 |
可持续发展指标 |
提高教师队伍综合素质 |
定性 |
优 |
|
优 |
15 |
15 |
|
| 社会效益指标 |
社会满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
| 合计 |
100 |
100 |
|
| 评价结论 |
已完成了本年度标准化考场维护经费的项目任务,保障了国家考试和学校的正常运转。 |
| 存在问题 |
无 |
| 改进措施 |
无 |
| 项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
| 项目名称 |
51142123T000009329691-义务教育学校公用经费 |
| 主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县城北小学校 |
| 项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
| 维护学校正常运行,提高教育教学质量。 |
完成了上级下达的目标任务,保障了学校正常开展教育教学工作,完善了学校的各项制度,家长满意度远大于预期。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |
义务教育公用经费推动了我校师生教育教学全面发展,保障了学校教育教学正常运行运转。 |
| 预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
| 总额 |
37.86 |
394.76 |
346.34 |
87.73% |
10 |
9 |
为了响应勤俭节约过日子,本年度相比去年减少了一些支出,比如:校园广告文化。 |
| 其中:财政资金 |
37.86 |
394.76 |
346.34 |
87.73% |
/ |
/ |
| 财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
| 单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
| 其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
| 绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
| 产出指标 |
数量指标 |
开展全校教职工教学质量培训 |
= |
10 |
% |
10 |
5 |
5 |
|
| 受益学生人数 |
≥ |
4923 |
人数 |
4913 |
20 |
19 |
本年度招生人数小于毕业生人数 |
| 质量指标 |
提高教学质量发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
| 提高教师教育教学质量 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
| 时效指标 |
资金使用时限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
| 效益指标 |
社会效益指标 |
社会满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
| 可持续发展指标 |
提高教师队伍建设综合素质 |
定性 |
优 |
|
优秀 |
10 |
10 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长社会知晓满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
| 合计 |
100 |
98 |
|
| 评价结论 |
我校生均公用经费的钱都是用在花钱的关键地方的,大额支出都有支委会研究决定,大家群策群力。在家长心目中对我校的方方面面都有很高的评价。 我校24年也获得了很多荣誉,荣誉的获得需要生均公用经费的保障。资金的使用有计划,组织管理有效,效果良好,基本实现了绩效目标。 |
| 存在问题 |
资金的使用还缺乏一定的时效性。 |
| 改进措施 |
学校还将进一步规划资金的使用情况,提升资金使用的时效性,争取将每一分钱都用好,及时支付。 |
| 项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
| 项目名称 |
51142123T000009519775-省级财政青少年校园足球及学校体育发展资金 |
| 主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县城北小学校 |
| 项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
| 维护学校正常运行,提高学校师生足球水平。 |
该项目本年度未实施 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |
无 |
| 预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
| 总额 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
该项目本年度未实施 |
| 其中:财政资金 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
| 财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
| 单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
| 其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
| 绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
| 产出指标 |
数量指标 |
受益学生人数 |
≥ |
4923 |
人数 |
0 |
20 |
0 |
该项目本年度未实施 |
| 质量指标 |
提高足球教学质量发展 |
定性 |
优 |
|
0 |
20 |
0 |
该项目本年度未实施 |
| 提高足球教师教育教学质量 |
≥ |
95 |
% |
0 |
10 |
0 |
该项目本年度未实施 |
| 时效指标 |
资金使用年限 |
≤ |
12 |
月 |
0 |
10 |
0 |
该项目本年度未实施 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
社会满意度 |
≥ |
96 |
% |
0 |
10 |
0 |
该项目本年度未实施 |
| 可持续发展指标 |
提高足球教师综合素质 |
定性 |
优 |
|
0 |
10 |
0 |
该项目本年度未实施 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长社会满意度 |
≥ |
95 |
% |
0 |
10 |
0 |
该项目本年度未实施 |
| 合计 |
100 |
0 |
|
| 评价结论 |
无 |
| 存在问题 |
无 |
| 改进措施 |
无 |
| 项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
| 项目名称 |
51142124T000009986600-教育质量考核奖 |
| 主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县城北小学校 |
| 项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
| 维护学校正常运行,提高教育教学质量。 |
严格按照制度进行考核,提高了教师的积极性,从而提高了教学质量。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |
本年度教育质量奖严格按照教师年度考核结果进行分配,100%实现支付,保障了教育教学质量发展,提高了教师积极性。 |
| 预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
| 总额 |
0.00 |
558.63 |
558.63 |
100.00% |
10 |
10 |
|
| 其中:财政资金 |
0.00 |
558.63 |
558.63 |
100.00% |
/ |
/ |
| 财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
| 单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
| 其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
| 绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
| 产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
= |
227 |
人 |
227 |
15 |
15 |
|
| 质量指标 |
提高教学质量发展 |
定性 |
优 |
|
良 |
20 |
18 |
本年度未达到增长的目标 |
| 时效指标 |
资金使用年限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
15 |
15 |
|
| 效益指标 |
社会效益指标 |
社会满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
15 |
15 |
|
| 可持续发展指标 |
提高教师队伍综合素质 |
定性 |
优 |
|
优 |
15 |
15 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教职工满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
| 合计 |
100 |
98 |
|
| 评价结论 |
我校该项目自评得分98分,项目要求明确,程序合理,与政策高度相关,资金到位及时,按计划使用,组织管理有效,效果良好,初步实现了绩效目标。 |
| 存在问题 |
教育教学质量还有待提高,需要教师无私多奉献一些自有时间。极少数教师需提高工作积极性。 |
| 改进措施 |
提高教师的积极性,还需从教师的获得感出发,让教师多劳多得,付出总有所收获。完善教育质量奖的奖励制度,进一步激励教师提升各自的业务能力,提高教育教学质量。 |
| 项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
| 项目名称 |
51142124T000011963807-眉山市中小学生运动会经费 |
| 主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县城北小学校 |
| 项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
| 维护学校正常运行,提高学校师生体育水平。 |
该项目本年度未实施 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |
无 |
| 预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
| 总额 |
0.00 |
4.41 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
该项目本年度未实施 |
| 其中:财政资金 |
0.00 |
4.41 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
| 财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
| 单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
| 其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
| 绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
| 产出指标 |
数量指标 |
受益学生人数 |
≥ |
4923 |
人 |
0 |
20 |
0 |
该项目本年度未实施 |
| 质量指标 |
提高教师教育教学质量 |
定性 |
优 |
|
0 |
20 |
0 |
该项目本年度未实施 |
| 时效指标 |
资金使用年限 |
≤ |
12 |
月 |
0 |
10 |
0 |
该项目本年度未实施 |
| 效益指标 |
可持续发展指标 |
提高教师队伍综合素质 |
定性 |
优 |
|
0 |
20 |
0 |
该项目本年度未实施 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
0 |
10 |
0 |
该项目本年度未实施 |
| 成本指标 |
经济成本指标 |
成本费用 |
≤ |
4.41 |
万元 |
0 |
10 |
0 |
该项目本年度未实施 |
| 合计 |
100 |
0 |
|
| 评价结论 |
无 |
| 存在问题 |
无 |
| 改进措施 |
无 |
| 项目负责人: |
财务负责人: |
附件1
2024年无专项预算项目支出绩效自评报告。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)