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2024年财政经费决算
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仁寿县禾加镇小学校
2025年11月12日  仁寿县禾加镇小学校
 索 引 号 1778711277/rxsb477/2025-00003  发布机构 rxsb477  公开日期 2025-11-12

2024年度

仁寿县禾加镇小学校单位决算

目录


第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2024年重点工作完成情况

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

第一部分 单位概况

一、职能简介

(一)主要职责

仁寿县禾加镇小学校是一所公办六年制学校。其宗旨和业务范围是小学教育,促进基础教育发展,组织教育教学、科学研究活动,保证教育教学质量。

(二)机构设置

仁寿县禾加镇小学校共有机构1个,其中:事业单位1个。总编制72名,其中:事业编制72名。在职人员72名,其中:事业人员72名。退休人员122人。

二、2024年重点工作完成情况

2024年,学校以教育强国建设为统领,深入落实全国教育大会精神,聚焦立德树人根本任务与高质量发展主线,各项重点工作取得显著成效,核心成果如下:

1.坚持党委领导下的校长负责制,实现“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”课全覆盖,构建思政课一体化体系,开展课程思政“大练兵”活动。

2.落实《关于弘扬教育家精神加强新时代高素质专业化教师队伍建设的意见》,打造高素质专业化教师队伍,强化师德师风建设,开展教师培养与考核激励机制改革,激发教师育人活力与专业素养提升动力。

3.以数字化赋能资源均衡,依托国家智慧教育公共服务平台,实现城乡优质资源联通,提高教育教学质量,校园安全、后勤保障等基础服务持续优化,家校社协同育人“教联体”落地见效。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为1,554.64万元。与2023年度相比,收入、支出总计各增加401.69万元,增长34.84%。主要变动原因是人员经费增加。

图1:收入、支出决算总计变动情况图(柱状图)

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1554.64万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1554.64万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

图2:收入决算结构图(饼状图)

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1554.64万元,其中:基本支出1554.64万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

图3:支出决算结构图(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1554.64万元。与2023年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各增加401.69万元,增长34.84%。主要变动原因是人员经费增加。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1554.64万元,占本年支出合计的100%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加401.69万元,增长34.84%。主要变动原因是人员经费增加。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1554.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出1133.31万元,占72.9%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出224.1万元,占14.41%;卫生健康支出79.74万元,占5.13%;住房保障支出117.48万元,占7.56%。

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1554.64万元,完成预算100%。其中:

1.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算为1133.31万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位离退休(项):支出决算为48.85万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为115.21万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为15.27万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为38.98万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位其他社会保障和就业支出(款)机关事业单位其他社会保障和就业支出(项):支出决算为5.8万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为54.78万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为90.79万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1554.64万元,其中:

人员经费1456.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费97.95万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

1. 因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2023年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日,单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算与2023年决算数持平。

4.国内公务接待支出0万元,国内公务接待0批次,0人次,共计支出0万元。

5.外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人次,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。与2023年决算数持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2023年决算数持平。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2024年度,仁寿县禾加镇小学校机关运行经费支出0万元,与2023年决算数持平。

(二)政府采购支出情况

2024年度,仁寿县禾加镇小学校政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,仁寿县禾加镇小学校共有车辆0辆,其中:主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2024年度预算编制阶段,组织对义务教育学校公用经费等4个项目开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标;预算执行过程中,对4个项目开展绩效监控;年终执行完毕后,组织对4个项目开展绩效自评,4个部门预算项目绩效自评表,《部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)》见附表十四(第五部分)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):指反映各部门举办的小学教育支出。政府部门对社会中介等组织举办的小学教育的资助,如捐赠、补贴等也在本科目中反映。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休费。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业(类)抚恤(款) 死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2024年无专项预算项目支出绩效自评报告。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142123T000009329691-义务教育学校公用经费

主管部门

仁寿县教体系统本级

实施单位 (盖章)

仁寿县禾加镇小学校

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

保障学校正常运转,提高教育教学质量,提高社会、家长、学生满意度。

严格按照义务教育阶段公用经费使用管理范围规范使用,保障了学校正常运转,提高了教育教学质量.

2.项目实施内容及过程概述

本项目为义务教育学校公用经费项目,主要实施内容为教学用品与设备设施的更新与维护,组织教师进行专业培训,水电、差旅、电信等支出。该项目任务在2024年12月按时完成。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

83.31

83.28

99.97%

10



其中:财政资金

0.00

83.31

83.28

99.97%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

教师培训人数

68

人次

68

5

5


义务教育受益学生数

1062

人次

1050

20

19

农村学校局限

教职工受益人数

83

人次

83

10

10


质量指标

提高教育教学质量

定性


15

15


时效指标

资金使用时效

1

1

10

10


效益指标

社会效益指标

提高教师队伍建设

定性


20

19

教师年龄结构

满意度指标

服务对象满意度指标

家长知晓满意度

定性


10

10


合计

100

98


评价结论

我校该项目自评总分98分,项目要求明确,与政策高度相关,资金到位及时,按计划使用,组织管理有效,效果良好,基本实现了绩效目标。

存在问题

因为教师年龄结构问题,和农村学校局限性导致学校执行力度不够,产出效果有待提高

改进措施

针对存在的问题,制定更完善的计划,及时有效地和家长沟通,保证绩效目标的实现。

项目负责人:贾海峰

财务负责人:李宏












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142123T000009454009-公办幼儿园保教费征收工作经费

主管部门

仁寿县教体系统本级

实施单位 (盖章)

仁寿县禾加镇小学校

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

保障学校正常运转,提高教育教学质量,提高社会、家长、学生满意度

合理制定幼儿园管理制度,保障幼儿园正常保育秩序,促进幼儿健康成长

2.项目实施内容及过程概述

确保幼儿在我园的安全,保障幼儿游戏、活动、学习用品充备,保证保育活动顺利实施,通过各类培训不断提高幼师各项能力,促进幼儿身心全面健康发展

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

0.00

0.00

0.00%

10



其中:财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

教职工受益人数

88

人次

88

10

10


教师培训人数

84

人次

84

5

5


受益学生人数

1062

人次

1062

15

15


质量指标

提高教育教学质量

定性


15

15


时效指标

资金使用时效

1

1

10

10


效益指标

社会效益指标

提高教师队伍建设

定性


20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

家长知晓满意度

95

%

95

10

10


成本指标

经济成本指标

学生、教师受益人均成本

500

元/学年

500

5

5


合计

100

100


评价结论

通过自评,我校得分100,项目制定合理,实施到位,经费保障及时,提高了教育教学质量,效果良好,基本实现了绩效目标。

存在问题

改进措施

项目负责人:贾海峰

财务负责人:李宏












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142124T000009986600-教育质量考核奖

主管部门

仁寿县教体系统本级

实施单位 (盖章)

仁寿县禾加镇小学校

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

按照县委县政府会议精神保障教育质量发展,提高教育质量,考核发放教育质量考核奖。

2024年度完成了教育质量考核,结合考核结果按奖励标准发放教育质量奖,充分调动了教师的教育教学主动性、积极性。

2.项目实施内容及过程概述

1、根据上级和学校的文件等精心制定我校质量奖励方案;2、狠抓教育教学管理,狠抓教学质量提升;3、通过方案考核质量,运用奖励机制,反促教育教学提升,让奖励机制能真正成为教师发展的内驱力和提高教育教学质量的保障力。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

183.35

183.35

100.00%

10



其中:财政资金

0.00

183.35

183.35

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

保障人数

95

95

20

20


质量指标

保障小学稳步发展

定性


20

20


时效指标

保障时间

1

1

10

10


效益指标

经济效益指标

提高小学教学质量

定性


20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

学校师生满意度

98

%

98

10

10


成本指标

经济成本指标

保障金额

957000

1833500

10

10


合计

100

100


评价结论

本项目自评得分100分,项目支出范围严格按照文件规定执行专款专用,教育质量考核奖项目实施后,教师在教学活动中更加注重学生的全面发展,提高了教育质量,通过考核,充分调动了教师的教育教学主动性、积极性,保证了教育教学过程的高效开展,家长对学校教育质量的满意度提高,增强了家校合作和信任,提高了学校的声誉。

存在问题

改进措施

项目负责人:贾海峰

财务负责人:李宏












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142125T000012197717-仁寿县禾加镇小学校食堂维修项目

主管部门

仁寿县教体系统本级

实施单位 (盖章)

仁寿县禾加镇小学校

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

为减少全校师生的安全隐患,尤其是运送食物时的安全隐患,故对学校食堂道路进行维修改造。一是建设通往食堂二楼的天桥(含支撑柱、雨棚等附属工程);二是安装运送食物的升降台。建设后,师生从天桥到二楼转楼梯进入食堂,食物从升降台运送至天桥,再人工搬运至各班级。这样大大减少了运送食物过程中的安全隐患,为全校师生带来了方便。

安装了1台升降机运送师生食材:建好了通往食堂二楼的天桥。保障了师生安全,提高了师生满意度

2.项目实施内容及过程概述

及时安装了1台升降机运送师生食材:建好了通往食堂二楼的天桥(含支撑柱、雨棚等附属工程)。保障了师生安全,提高了师生满意度

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

14.67

14.67

100.00%

10



其中:财政资金

0.00

14.67

14.67

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

安装了一台升降机

1

1

15

15


质量指标

保障改造后合格率

100

%

10

15

15


时效指标

保障时间

12

12

10

10


效益指标

社会效益指标

保障师生饮食安全

1100

人数

1100

30

30


满意度指标

服务对象满意度指标

全校师生满意度

93

%

93

10

10


成本指标

经济成本指标

保障金额

154700

146700

10

10


合计

100

100


评价结论

通过自评,我校得分100,项目制定合理,实施到位,保障了师生安全,提高了师生满意度,效果良好,实现了绩效目标。

存在问题

改进措施

项目负责人:贾海峰

财务负责人:李宏












附件【301601-仁寿县禾加镇小学校.xls
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主办单位:仁寿县人民政府办公室 联系电话:02836201212  网站标识码:5114210002.