根据《中华人民共和国审计法》的规定和相关工作安排,仁寿县审计局对仁寿县民政局(以下简称“县民政局”)2019年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计。现将审计结果及整改情况公告如下:
一、基本情况
审计结果表明,2019年县民政局基本能够按照年度工作计划和相关规定编制部门预算,并按照预算编制的内容使用资金,财务收支基本符合国家财经纪律、政策法规、财务和会计制度的规定。但审计也发现,县民政局在上述方面还存在一些薄弱环节,同时在决算编报、专项资金管理使用和部门基础管理等方面也存在一些问题,需要进一步改进。
二、审计发现的主要问题
(一)部门收入预算编制不完整。
(二)部门决算报表相关信息不准确。
(三)存量资金未清理盘活。
(四)养老服务体系资金超预算支出。
(五)通过以拨代支违规向实有资金账户转移资金。
(六)预算绩效管理不规范。
(七)不符合条件享受城乡最低生活保障待遇。
(八)养老服务体系建设重点任务未及时完成。
(九)未及时清理城乡低保资金及残疾人两项补贴结余资金。
(十)公务接待费、会议费、培训费预算执行率低。
(十一)往来款未及时清理。
(十二)内审工作开展不到位。
三、审计处理和整改情况
对上述问题,仁寿县审计局已按照国家法律法规的规定,出具审计报告、下达审计决定,并针对审计发现的问题提出了全面实施预算绩效管理、严格执行公务卡支付制度等审计建议。县民政局按照审计报告进行了认真整改。截至公告日,审计发现问题已整改到位。
仁寿县审计局
2020年12月25日